2020年部门预算公开说明
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表(分单位)
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)负责党的关系隶属工委的市直机关(设党组的,以下简称市直机关)党建工作,提出党建工作规划和指导性意见,指导市直机关各部门和直属事业单位的党建工作。
(二)负责市直机关各级党组织的思想、组织、作风、制度建设和党员的管理教育以及县处级干部的理论培训工作。
(三)负责指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督工作,负责市直机关领导班子理论学习中心组、民主生活会的管理,抓好领导班子思想政治建设。定期了解市直机关党员和群众对本单位领导干部的意见,及时向市委反映市直机关领导班子和领导干部的情况和问题。
(四)负责综合指导市直机关精神文明建设工作,承担市直机关思想、道德、文化建设工作。
(五)指导市直机关党组织配合单位领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设。
(六)按职责权限,负责市直各部门机关专职党务干部的任免、考核、培训工作。
(七)领导市直机关党的纪检监察工作。按有关规定和工作范围,调查处理处级及处级以下党员干部违反党纪的案件。指导市直各部门机关党组织抓好党风廉政建设。
(八)指导市直各部门的统一战线工作。负责市直机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作。
(九)负责全市目标绩效考核工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
市直机关工委无下级预算单位
第二部分部门预算公开表
2020年部门预算公开表(建议作PDF格式链接)
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2020年收支总预算 267.33万元。
收入预算增减情况:
2020年,本部门及所属单位部门收入预算 267.33 万元,比上年增加19.49 万元,增长0.7 %,增加主要原因:新调入4名公务员 ;按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)267.33 万元,同比增加19.49万元,增长0.3 %,增加主要原因:新调入4名公务员。
支出预算增减情况:
2020年,本部门及所属单位部门总体情况支出 267.33 万元,比上年增加 19.49万元,增长 0.7%,增加主要原因:新调入4名公务员 。其中:基本支出 262.33 万元,比上年增加24.49万元,增长0.9 %,增加主要原因:新调入4名公务员;项目支出比上年减少5万元,下降 50 %,减少主要原因: 压缩经费支出。
二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算267.33 万元,收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括:当年财政拨款收入 267.33 万元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出 204.34 万元;按经济支出分类包括:工资福利支出 213.68 万元,商品和服务支出 43.49万元,对个人和家庭的补助支出 5.16 万元,项目支出5万元。
财政拨款收入预算增减情况:因新调入4名公务员,收入预算比上年增加19.49万元,增长 0.7%。
财政拨款支出预算增减情况:因新调入4名公务员,支出预算比上年增加19.49万元,增长 0.7%。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出 262.33万元,其中:工资福利支出 213.68 万元,商品和服务支出 43.49 万元,对个人和家庭补助支出 5.16 万元。
人员经费 262.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等(按单位实际情况填列)。
商品和服务支出43.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等(按单位实际情况填列)。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数 2万元,其中:公务接待费用 0万元;因公出国(境)经费支出 0万元;公务用车运行维护费 2 万元。同比增加/减少 0.3 万元,原因是:压缩“三公”经费支出。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年市直机关工委机关运行经费预算为 267.33万元。
(二)政府采购情况
2020年市直机关工委无政府采购预算
(三)政府购买服务情况
2020年市直机关工委无政府购买服务预算
(四)国有资产占有使用情况
截止2019年12月,市直机关工委共有车辆1台
(五)预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及 1 个项目,项目支出预算合计为 5 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(五)预算公开表数据中无数据的情况说明
2020年预算中没有国有资本经营、政府采购和购买服务 事项和相关收入/支出,相应表格为空表。
第四部分名词解释