目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 市委巡察办概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 市委巡察办2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年市委巡察办部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于转发省财政厅<关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知>》(抚财预〔2025〕5号)
第二部分 市委巡察办概况
一、部门职责
市委巡察办负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作,主要职能是:
(一)向市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。
(二)向省巡视工作领导小组报送巡察工作规划、年度计划、工作总结等巡察工作材料。
(三)具体组织市委巡察组开展巡察工作。
(四)承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。
(五)对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
(七)负责县区和有关市直机关部门党委(党组)巡察工作统筹协调、业务指导、检查评估工作,指导巡察机构建设和人员培训工作。
(八)完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置
本次纳入2025年部门预算编制范围的一级预算单位为市委巡察办。
第三部分 市委巡察办2025年预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算990.67万元,其中:
一般公共预算拨款收入990.67万元;
(二)支出预算990.67万元,其中:
1.基本支出385.67万元(其中,人员经费371.69万元,公用经费13.98万元);
2.项目支出605万元。
2025年预算收支比上年增加189.99万元,增加的主要原因为2024年第三轮巡察相关费用未支付,结转到2025年项目预算。
二、部门管理专项资金情况
2025年,市委巡察办管理专项资金共0个。
三、机关运行经费安排情况
2025年市委巡察办机关运行经费预算为13.98万元,主要包括工会经费、邮电费、办公费等。
四、政府采购情况
2025年市委巡察办未安排政府采购项目。
五、“三公”经费预算情况
2025年,市委巡察办财政拨款预算0元,与上年一致。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 0 | 0 |
1. 因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 0 | 0 |
六、国有资产占用情况
市委巡察办国有资产占用0万元,没有独立车辆。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,市委巡察办2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金605万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管
理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政
事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
附件:2025年市委巡察办单位预算批复表