2016年度市委宣传部决算公开
目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、主要职责
二、部门决算单位机构设置
第二部分 市委宣传部2016年度部门决算报表
一、《2016年度收入支出决算总表》
二、《2016年度收入决算表》
三、《2016年度支出决算表》
四、《2016年度财政拨款收入支出决算总表》
五、《2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《2016年度部门决算相关信息统计表》
第三部分 市委宣传部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委宣传部概况
一、主要职责
(一)负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合有关部门做好党员教育工作,组织编写党员教育教材;指导市社科联工作。
(二)负责引导社会舆论,指导、协调文化、新闻出版、广播电视等部门的工作,宏观指导全市精神产品的生产和文化市场的管理以及体育运动的发展,并在政治方向和方针、政策等方面实施领导。
(三)宏观指导教育系统贯彻落实中央、省委、市委方针、政策和重大决策,指导、协调有关部门抓好教师队伍建设和青少年思想品德教育;对教育系统实施方针政策领导。
(四)负责规划、部署全市的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动;协助市委组织部做好全市党员教育工作,会同有关部门研究、指导我市群众性思想教育工作。
(五)负责宣传思想工作和精神文明建设重大课题的调查研究;搜集干部群众对党和政府重大决策、重大工作部署的反映和意见,定期对社会舆情的特点、动向进行分析预测和上报。
(六)负责网络宣传、新闻网站的审批和栏目的监督管理及网上信息搜集、研究、交流、合作及对有害信息的反渗透工作。
(七)按照干部管理权限,协同市委组织部管理市直宣传文教系统的领导干部,指导宣传文教系统领导班子和干部队伍建设;对各县区委宣传部长的任免提出意见;制定全市宣传文教系统干部培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全市政工专业职称和新闻出版专业职称评定及管理工作。
(八)负责贯彻落实中央、省委、市委关于宣传文教事业发展的方针政策;指导宣传文教系统制定有关法规政策;协调宣传文教系统各部门的工作。
(九)负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调工作。
(十)抚顺市思想政治工作研究会负责全市思想政治工作理论与实践研究,探索新时期抓好群众思想政治工作的新思路、新方法和新经验;负责研究和掌握思想政治工作的难点、热点和疑点,提出对策和建议;负责完成有关思想政治工作研究课题及其他相关工作;负责联系基层单位群众性思想政治工作组织,协同有关部门培训思想政治工作人员和理论骨干,提高政工队伍的政治业务素质;负责全市企业文化建设的指导和推荐工作。
(十一)抚顺市宣传干部培训中心为宣传文教系统干部提供思想政治与业务培训。负责制定全市宣传文化系统干部队伍中、短期培训计划;负责全市宣传文化系统中层以上干部、专业技术人员及县区、企事业单位宣传干部的政治和业务培训;举办乡镇、村和街道、社区宣传文化骨干专题研讨班。
(十)完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
纳入市委宣传部2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:抚顺市思想政治工作研究会、抚顺市宣传干部培训中心。
第二部分 市委宣传部2016年度部门决算
公开报表
一、《2016年度收入支出决算总表》
二、《2016年度收入决算表》
三、《2016年度支出决算表》
四、《2016年度财政拨款收入支出决算总表》
五、《2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《2016年度部门决算相关信息统计表》
(见附件: 市委宣传部2016年度部门决算报表 )
第三部分 市委宣传部2016年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)收入总计1407.79万元,包括:
财政拨款收入1407.79万元,其中:公共预算财政拨款收入1407.79万元。
(二)支出总计1407.79万元,包括:
1.基本支出541.26万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出328.48万元,对个人和家庭的补助支出130.71万元,商品和服务支出82.07万元。
2.项目支出866.52万元。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2016年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1407.79万元,其中:基本支出541.26万元,项目支出866.52万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出1407.79万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1252.99万元,社会保障和就业支出92.01万元,医疗卫生支出24.57万元,住房保障支出38.22万元。
1. 一般公共服务支出1252.99万元,包括:
(1)行政运行386.47万元,主要是工资福利等支出。
(2)一般行政管理事务866.52万元,主要是项目支出。
2. 社会保障和就业支出92.01万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休92.01万元。
3.医疗卫生支出24.57万元,包括:
(1)行政单位医疗24.57万元。
4.住房保障支出38.22万元,包括:
(1)住房公积金38.22万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算为35.9万元,实际支出17.55万元,其中:公务接待费4.79万元,公务用车购置及运行维护费12.76万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少4.48万元,主要是公务用车运行维护费一项减少。
1.公务接待费4.79万元,主要用于公务接待。2016年度国内公务接待年初预算为20万元。2016年度公务接待支出费用比2015年度增加0.78万元,增加19.45%,增加原因为媒体来抚采访次数增加导致接待次数及人数增加。2016年度公务接待54批次,602人次。
2.公务用车购置及运行维护费12.76万元,其中:公务用车运行维护费12.76万元,2016年度预算为15.90万元。公务用车运行维护费比2015年度减少5.26万元,减少29.19%。因公务用车改革,年末公务用车保有量2辆。
四、机关运行经费支出情况
2016年度市委宣传部机关运行经费支出80.06万元,比2015年度增加20.91万元,增长35.35%。主要原因是公车改革之后,增加了在职干部车补费用。
五、政府采购支出情况
2016年度本部门政府采购支出总额109.29万元,其中:政府采购货物支出80.35万元,政府采购工程支出7万元,政府采购服务支出21.94万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,市委宣传部共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。没有单位价值50万元以上及100万元以上的大型设备。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。