2016年度抚顺市妇女联合会决算公开
目 录
第一部分 抚顺市妇女联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 抚顺市妇女联合会2016年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
九、《三公经费支出表》
第三部分 抚顺市妇女联合会2016年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 抚顺市妇女联合会概况
一、主要职责
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育、引导全市各族各界妇女以及妇女组织在市委的统一领导下,同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
(二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市妇女群众投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为抚顺振兴发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神;全面提高妇女素质;表彰各行各业先进妇女,促进妇女人才的成长;指导和推进全市社区妇女组织的建设及开展社区妇女工作。
(四)代表我市妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督;及时向市委和市政府反映社情民意,提出对策建议;推进妇女儿童政策、法律的贯彻实施,参与地方性法规的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
(五)加强与社会各界的联系,协调和推进全社会为妇女儿童办实事、办好事。
(六)指导全市各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作;积极发展我市对外友好交往,开展对外合作。
(七)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市妇女联合会2016年部门决算编制范围包括:市妇联机关
第二部分 抚顺市妇女联合会2016年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
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部门:辽宁省抚顺市妇女联合会 |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
499.47 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
247.11 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
123.50 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
12.63 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
75.34 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
18.23 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
3.00 |
本年收入合计 |
22 |
499.47 |
本年支出合计 |
51 |
479.81 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
24 |
10.00 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
10.00 |
转入事业基金 |
54 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
29.66 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
29.66 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
509.47 |
总计 |
58 |
509.47 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:辽宁省抚顺市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
499.47 |
499.47 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
247.11 |
247.11 |
|
|
|
|
|
|||
20129 |
群众团体事务 |
247.11 |
247.11 |
|
|
|
|
|
|||
2012901 |
行政运行 |
181.89 |
181.89 |
|
|
|
|
|
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|||
2012950 |
事业运行 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|||
21308 |
普惠金融发展支出 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130804 |
小额担保贷款贴息 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:辽宁省抚顺市妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
479.81 |
339.47 |
140.34 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
247.11 |
185.11 |
62.00 |
|
|
|
|||
20129 |
群众团体事务 |
247.11 |
185.11 |
62.00 |
|
|
|
|||
2012901 |
行政运行 |
181.89 |
181.89 |
|
|
|
|
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
|
|||
2012950 |
事业运行 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
75.34 |
|
75.34 |
|
|
|
|||
21308 |
普惠金融发展支出 |
75.34 |
|
75.34 |
|
|
|
|||
2130804 |
小额担保贷款贴息 |
64.89 |
|
64.89 |
|
|
|
|||
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
10.45 |
|
10.45 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:辽宁省抚顺市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
499.47 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
247.11 |
247.11 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
123.50 |
123.50 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
75.34 |
75.34 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
3.00 |
3.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
499.47 |
本年支出合计 |
49 |
479.81 |
479.81 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
10.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
29.66 |
29.66 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
10.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
509.47 |
总计 |
54 |
509.47 |
509.47 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:辽宁省抚顺市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
10.00 |
|
10.00 |
499.47 |
339.47 |
160.00 |
479.81 |
339.47 |
140.34 |
29.66 |
|
19.66 |
10.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
247.11 |
185.11 |
62.00 |
247.11 |
185.11 |
62.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
10.00 |
|
10.00 |
247.11 |
185.11 |
62.00 |
247.11 |
185.11 |
62.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
|
|
|
181.89 |
181.89 |
|
181.89 |
181.89 |
|
|
|
|
|
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
62.00 |
|
62.00 |
62.00 |
|
62.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|||
2012950 |
事业运行 |
|
|
|
3.22 |
3.22 |
|
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
123.50 |
123.50 |
|
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
123.50 |
123.50 |
|
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
123.50 |
123.50 |
|
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
12.63 |
12.63 |
|
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
12.63 |
12.63 |
|
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
12.63 |
12.63 |
|
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
95.00 |
|
95.00 |
75.34 |
|
75.34 |
19.66 |
|
19.66 |
|
|||
21308 |
普惠金融发展支出 |
|
|
|
95.00 |
|
95.00 |
75.34 |
|
75.34 |
19.66 |
|
19.66 |
|
|||
2130804 |
小额担保贷款贴息 |
|
|
|
75.00 |
|
75.00 |
64.89 |
|
64.89 |
10.11 |
|
10.11 |
|
|||
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
10.45 |
|
10.45 |
9.55 |
|
9.55 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
18.23 |
18.23 |
|
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
18.23 |
18.23 |
|
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
18.23 |
18.23 |
|
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
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|
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|
部门:辽宁省抚顺市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
160.43 |
302 |
商品和服务支出 |
34.80 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
70.72 |
30201 |
办公费 |
4.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
65.85 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.49 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.37 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
7.30 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.24 |
30211 |
差旅费 |
0.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
22.95 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
99.93 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.47 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
18.23 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
2.84 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.95 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.73 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.83 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.63 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
304.67 |
公用经费合计 |
34.80 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:辽宁省抚顺市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算相关信息统计表 | ||||||
编制单位:辽宁省抚顺市妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 | ||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
34.80 |
(一)支出合计 |
2 |
5.90 |
4.03 |
(一)行政单位 |
23 |
34.80 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
5.40 |
4.03 |
|
25 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
5.40 |
4.03 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
1 |
3.公务接待费 |
7 |
0.50 |
|
1.部级领导干部用车 |
28 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
0.50 |
|
2.一般公务用车 |
29 |
1 |
其中:外事接待费 |
9 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
30 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
31 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
|
|
35 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
1 |
|
36 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
|
|
37 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
|
|
38 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
|
|
39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
|
|
40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
|
|
41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
|
|
42 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||
部门名称:抚顺市妇女联合会 |
|
单位:万元 |
项目 |
金额 | |
“三公”经费合计 |
4.03 | |
1.因公出国(境)费 |
0 | |
2.公务接待费 |
0 | |
3.公务用车购置及运行费 |
4.03 | |
其中: 公务用车购置费 |
0 | |
公务用车运行费 |
4.03 |
第三部分 抚顺市妇女联合会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)收入总计499.47万元,包括:
财政拨款收入499.47万元,其中:公共预算财政拨款收入499.47万元。
(二)支出总计479.81万元,包括:
1.基本支出339.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出160.43万元,对个人和家庭的补助支出144.24万元,商品和服务支出34.8万元。
2.项目支出140.34万元,主要包括妇女儿童权益维护、女性素质提升、妇女创业就业、妇女组织阵地建设、平安和谐家庭创建、妇女小额担保贷款等业务支出。
(三)年末结转和结余19.66万元
主要是妇女小额担保贷款业务培训等相关工作需跨年完成形成的结余。
二、收支“增减”说明
2016年财政拨款收入和支出比2015年均有减少,主要是项目减少。
三、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2016年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出479.81万元,其中:基本支出339.47万元,项目支出140.34万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出479.81万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出247.11万元,社会保障和就业支出123.5万元,医疗卫生支出12.63万元,农林水事务支出75.34万元,住房保障支出18.23万元,其他支出3万元。
1. 一般公共服务支出247.11万元,包括:
(1)行政运行181.89万元,主要是人员经费、日常公用经费等支出。
(2)一般行政管理事务62万元,主要是妇女儿童权益维护、女性素质提升、妇女创业就业、妇女组织阵地建设、平安和谐家庭创建等支出。
(3)事业运行3.22万元,主要是妇联幼儿园退休定额补贴支出。
2. 社会保障和就业支出123.5万元,包括:
归口管理的行政单位离退休123.5万元,主要是离休费、退休费、抚恤金支出。
4.医疗卫生支出12.63万元,包括:
行政单位医疗12.63万元,主要是社会保障缴费支出。
5. 农林水事务支出75.34万元,包括:
普惠金融发展支出75.34万元,主要是妇女小额担保贷款业务工作相关会议、培训、办公等支出。
6. 住房保障支出18.23万元,包括:
住房公积金18.23万元,主要是住房公积金支出。
11. 其他支出3万元,包括:
其他支出3万元,主要是财政绩效管理专项工作支出。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.03万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.03万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少2.53万元,下降38%,主要是公务车辆改革原因。
公务用车购置及运行维护费4.03万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.03万元。2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
五、机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出34.8万元,比2015年增加5.99万元,增长20%。主要原因是:车改补贴增加。
六、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额28.22万元,其中:政府采购货物支出28.22万元。
七、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。